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答疑老师:甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
有支出跟收入吗 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
计提的时候 借:以前年度损益 dai:应交税费——应交企业所得税 企业交纳企业所得税时: 借:应交税费——应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:木言
需要的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
主要是母子公司 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
纳税调整明细表 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果是按税法规定,会计口径和税法口径一致 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
还没有超过申报期,可以申请补报 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以具体说下吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有的 查看全部回复
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是做减值吗? 查看全部回复
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小企业会计准则的话,放在今年的所得税费用 查看全部回复
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不是的 还是按照500的 查看全部回复
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你们100万对外投资的时候怎么做的账? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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你的意思是,法人有工资所得有经营所得,是么 查看全部回复
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职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
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